1、根據公司要求組織制定審計工作計劃,上報審批后組織實施;
2、制定內部審計制度、審計規范和管理辦法等
3、在審計工作分管領導和部門負責人的領導下,對以下事項進行審計監督和審計評價:
(1)工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況;
(2)企業對外投資、借款、擔保情況;
(3)企業內部控制制度的健全性、有效性及風險管理情況;
(4)公司領導安排和根據工作需要開展的其他審計事項。
4、根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支和預算及內控進行審計,檢查公司資金、財務狀況;
5、及時向領導通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向領導提交財務收支審計報告;
6、根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;
7、根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;
8、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。
崗位要求:
1、具有3年以上中大型企業審計經驗或財務管理相關經驗;
2、要求熟悉相關內審規范及法律法規;
3、要求執行力強、善于發現問題、解決問題;
4、責任心強、積極主動,樂于奉獻;